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| Entidade: Prefeitura Municipal de Ibiracu ( Total R$ 27.333,24 ) |
| | | Data: 27/08/2025 ( Total R$ 1.110,00 ) |
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0004130/2025
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0005726/2025
| Original | Orcamentario | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 60,00 |
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0004129/2025
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0005725/2025
| Original | Orcamentario | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 2.054 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.050,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.110,00 Total R$ 1.110,00 |
| | | Data: 09/07/2025 ( Total R$ 983,84 ) |
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0002360/2025
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0004520/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.037 - MANUTENCCAO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA | R$ 983,84 |
| | | | | | | | | Total R$ 983,84 Total R$ 983,84 |
| | | Data: 05/06/2025 ( Total R$ 145,65 ) |
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0001629/2025
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0003736/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH | 2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO - SEMADH | R$ 145,65 |
| | | | | | | | | Total R$ 145,65 Total R$ 145,65 |
| | | Data: 07/03/2025 ( Total R$ 1.104,75 ) |
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0006857/2024
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0001228/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ 189,00 |
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0006856/2024
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0001227/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ 205,73 |
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0006855/2024
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0001226/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH | 2.018 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH | R$ 710,02 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.104,75 Total R$ 1.104,75 |
| | | Data: 27/12/2024 ( Total R$ 13.239,71 ) |
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0006127/2024
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0011750/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA-ESTRUTURA | R$ 13.239,71 |
| | | | | | | | | Total R$ 13.239,71 Total R$ 13.239,71 |
| | | Data: 28/11/2024 ( Total R$ 265,61 ) |
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0006854/2024
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0010484/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL - CREAS | R$ 265,61 |
| | | | | | | | | Total R$ 265,61 Total R$ 265,61 |
| | | Data: 30/09/2024 ( Total R$ 10.483,68 ) |
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0005151/2024
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0009057/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.037 - MANUTENCCAO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA | R$ 1.004,55 |
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0005035/2024
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0009056/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA-ESTRUTURA | R$ 9.479,13 |
| | | | | | | | | Total R$ 10.483,68 Total R$ 10.483,68 |
| | | | | | | | | Total R$ 27.333,24 Total R$ 27.333,24 |