Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoLINHA SANTO ANTONIOSanto Antonio x Taquaracu x Valada Maffei x Pedra Branca x Prof. Elzita Barbarioli x Daniel Comboni x Narceu P. Filho x Nossa S. Saude - IDA MATUTINO155,0588R$ 8,34R$ 1.293,19
ServicoLINHA SANTO ANTONIOSanto Antonio x Taquaracu x Valada Maffei x Pedra Branca x Prof. Elzita Barbarioli x Daniel Comboni x Narceu P. Filho x Nossa S. Saude - VOLTA MATUTINO192,6487R$ 8,34R$ 1.606,69
ServicoLINHA MORRO ALTO X CORREGO BELO X SANTO ANTONIO - MATUTINOMorro Alto x Corrego Belo x Santo Antonio (CONEXAO ROTEIRO 1) IDA MATUTINO45,5998R$ 21,09R$ 961,70
ServicoLINHA MORRO ALTOXCORREGO BELOXSANTO ANTONIOMorro Alto x Corrego Belo x Santo Antonio (CONEXAO ROTEIRO 1) INTERMEDIARIO - VOLTA MATUTINO91,2002R$ 21,08R$ 1.922,50
ServicoALTO PIABAS X FRANCISCO TOTOLA X RIO LAMPEAlto Piabas x Piabas (conexao) 1° Viagem - IDA MATUTINO21,0459R$ 16,33R$ 343,68
ServicoALTO PIABAS X FRANCISCO TOTOLA X RIO LAMPEAlto Piabas x Piabas (conexao) 1° Viagem - VOLTA MATUTINO56,0502R$ 16,32R$ 914,74
ServicoALTO PIABAS X FRANCISCO TOTOLA X RIO LAMPEAlto Piabas x Piabas (conexao) 2° Viagem - VOLTA MATUTINO30,3999R$ 16,33R$ 496,43
ServicoALTO PIABAS X FRANCISCO TOTOLA X RIO LAMPEAlto Piabas x Piabas (conexao) 2° Viagem - IDA MATUTINO56,0502R$ 16,32R$ 914,74
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
23/05/2025 0002393/2025 Original001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOR$ 8.453,67
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
28/05/2025 0002393/2025 0003189/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOR$ 7.802,74
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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